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多家北交所公司 “年报季”收问询函

多家北交所公司 “年报季”收问询函

信息披露涉及上市公司质(zhì)量(liàng)。今年“年报季”即将划上句号,已有10家(jiā)北交所上市公司收到(dào)问询(xún)函,涉(shè)及年度报告、业绩快报、业绩预告三种类型(xíng)公告。

业(yè)绩大幅修正(zhèng)遭问询

由于对2023年业绩快报或业绩预告中的财务数据进行修正,安达科技、凯大催化等北交所公(gōng)司收(shōu)到问询函。

具体来看,安达科技将2023年营业收入(rù)从48.87亿元调整为29.64亿元,调减(jiǎn)比例为39.34%;归(guī)母净利润由-6.60亿(yì)元调整为-6.34亿元,调整比(bǐ)例为4.03%;总资产由55.58亿元调整(zhěng)为49.93亿元,调整比例为10.16%。修正原(yuán)因(yīn)为基于(yú)谨慎性(xìng)原则,对报告期(qī)内营业收入 由总额法调整(zhěng)为净额法核算。

凯大催(cuī)化将2023年归母(mǔ)净利润由1513.47万元调整为496.44万元,调减比例为67.2%;扣非净利(lì)润由1123.9万元调整为130.63万元,调减比例(lì)为88.38%。修正主要原因为原合并报表(biǎo)中(zhōng)期末存货减值计提不(bù)充分,基于谨慎性原则,对合并报表中期末存货减值测(cè)试进行复核,依据测试的结果增加了计提存货(huò)跌价准(zhǔn)备。

春光药装将2023年扣非(fēi)净利润由837.26万元(yuán)修(xiū)正为516.79万(wàn)元,调(diào)整比例(lì)为38.28%。修正原因包括对应收账款及合同(tóng)资产的预期信(xìn)用损失测试进行复核,增加计提(tí)信用及资 产减值损失;调整三年以上预付账(zhàng)款至其他应收款(kuǎn),并全(quán)额计提坏(huài)账准备等。

昆工科技(jì)将2023年营(yíng)业收入(rù)从5.64亿元调整为4.90亿元,调减(jiǎn)比例为13.24%;归(guī)母净利润由459.43万元调整为-105.74万元,调整比例为123.01%。修(xiū)正原因为基(jī)于谨 慎(shèn)性原则,需要对应(yīng)收票据坏账准备、收(shōu)入(rù)确认(rèn)及 相关科目、再(zài)融资费用等进行调整。

利尔达将(jiāng)2023年归母净利润由662.44万元修正为-601.60万元,扣非净利润由-538.74万元修正为-1881.71万元。修正原因包括根据部分存货期后销售价格继续下行(xíng)的情况以(yǐ)及个别业务 合同纠纷(fēn)的处置结果(guǒ),对期(qī)末存货减值测试(shì)进行复核,增加了计提存(cún)货跌价准备;对2023年(nián)部分暂不符合 收入确认条件的收入予以冲回(huí),对部分归属于(yú)2023年的费用予以计提。

志(zhì)晟信息将2023年营业收入从2.08亿(yì)元调整(zhěng)为1.51亿 元,调减比(bǐ)例为27.05%;归(guī)母净利(lì)润由-7140.67万元调整为-7002.93万(wàn)元,调整(zhěng)比例为1.28%。修正(zhèng)原因(yīn)为部分销售项目的收入(rù)确认方法由总额(é)法(fǎ)调整为净额法,部分销售项目的收入进行重新确(què)认。

另外(wài),微创光电在(zài)披露(lù)2023年业(yè)绩(jì)快报和业绩预告时表示,2024年2月,公司与国网四川综合能源服务有限公司对部分涉及“双碳(tàn)绿色能源中(zhōng)心项目”的合同及实际履约(yuē)情况存(cún)在异议,未能达成一致(zhì)意见(jiàn)。公司已支付的该项目采购款项1.6亿(yì)元计入其他应收款,基 于审慎性原则全额计提坏(huài)账准备。问询函要(yào)求公司详细(xì)说明(míng)相关纠纷具体情况,包括合同签订过 程、业务种类、涉(shè)及产品、资金最终流向、对公司(sī)主要财务指标及会计科目的影响等。

三家公司年(nián)报被(bèi)问(wèn)询

针对云创数据、惠丰钻石、华阳(yáng)变速三家(jiā)公司(sī)披露的2023年年度报(bào)告(gào),北交所在事后审查过程(chéng)中关注到部分情况,需要进(jìn)一步问询。

云创数据上市后盈(yíng)利能力持续下滑,并连续两年亏损(sǔn)。2021年至2023年,公司营业(yè)收入分别为4.77亿元、3.75亿元、2.96亿元,归母净(jìng)利润分别为6602.24万元、-1480.22万(wàn)元、-6012.04万元。从细分业(yè)务看,大数据智(zhì)能处理业(yè)务、大(dà)数据存储业务收入(rù)上市后均呈持续(xù)下滑趋(qū)势。此外(wài),公司2023年销售毛(máo)利率29.70%,较(jiào)公开发行审核报告期(2018年-2020年)三年平均毛利率下降22.51个百分点。对此,问询函要求云创数据结合 近(jìn)年(nián)行业发展、主要客户及供应商变动、收入结构及业务模式变(biàn)化、成本费用控制(zhì)、收入确认等因素,详细分析公司(sī)上市后盈利能力持续下滑的原因(yīn)及合理性,经营情况是否与同行(xíng)业可比公司存在重大差异读书使生活更美好等。

问询函(hán)还对云(yún)创数据的应收账款及会计估计变更、存货、存货转入固定资产及无形资产、研发费用、管理费用、递延所得(dé)税资产、主要(yào)客户(hù)及供(gōng)应商、预付账款、现金管理等情况(kuàng)重(zhòng)点关注(zhù)。

惠丰钻(zuān)石是北交(jiāo)所“钻石(shí)第一股”。针(zhēn)对(duì)2023年公司增收不增利、毛利率(lǜ)下(xià)滑、季度利润波动大等 经营情况,问询函要求公司结合自身经营情况,比较2023年与2022年、2021年原材料价格变化、产品售价变化、行业发展趋势等因素,分业务类别说明公司毛利率持续下滑的 原因及(jí)合理性,与同行业可比公司是否存在差异等。

2023年,惠丰钻石实现营(yíng)业收入4.96亿元,同比增长14.85%;归母净(jìng)利润为6988.32万元(yuán),同比下降4.96%。2021年(nián)至2023年,公司毛利率分别为(wèi)41.10%、29.50%和27.28%。分产品(pǐn)看,2023年金刚石微粉毛利率为36.77%,同比减少3.62个(gè)百分点;金(jīn)刚石破碎料毛利率为6.01%,同比减(jiǎn)少5.01个百分点;其他业务毛利率为52.42%,同比减(jiǎn)少14.39个百分点。

问询函还关注到惠丰钻石(shí)的(de)销(xiāo)售费用和研发费用(yòng)、应收款(kuǎn)项(xiàng)、存货、募投项目等事项。

2021年至(zhì)2023年,华阳变(biàn)速综合毛利率(lǜ)分别为17.89%、-1.91%和-2.38%,毛(máo)利率连续下滑且由正变负。分产品看,2021年至2023年(nián),公司(sī)变速器(qì)操纵机构毛利率分(fēn)别为22读书使生活更美好tyle='color: #ff0000; line-height: 24px;'>读书使生活更美好.75%、6.58%和3.37%,铝锭毛利(lì)率分别为1.65%、-7.73%和(hé)-6.02%。问询函要求(qiú)公司结合(hé)原材料价格波动、下游市场需求、议价能力、同行 业可比(bǐ)公司情况等,分产品说明毛(máo)利率持续下滑的原因及合理性,以及公司(sī)拟采取改善毛(máo)利率水平的措施等。

华阳变速主要从事中 重型商用车(chē)变速器零部件的研发、生产与销售。2023年(nián),公(gōng)司实现营业收入(rù)3.24亿元,同比增长66.63%,亏损2972.69万元。报告期末,公司未分(fēn)配利润由正(zhèng)转负,为-887.29万元。

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